11月5日,國資委專項審計工作組到公司檢查工作,對公司借支的財政性資金進(jìn)行專項審計,公司財務(wù)部門相關(guān)人員 陪同檢查。
財務(wù)處有關(guān)人員向工作組匯報了公司審計工作的相關(guān)情況。同時表示,國資委此次對公司組織開展審計工作,是進(jìn)一步規(guī)范我們工作的一次難得契機(jī)。公司將堅持透明、公開的原則,認(rèn)真配合審計,保證檢查結(jié)果的真實性。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,我們將虛心接受、積極整改,按質(zhì)按量落實審計組提出的各項工作要求,全力做好各項迎審工作。
工作組聽取匯報后,對公司的審計工作進(jìn)展給予了充分的肯定。
公司一直重視財務(wù)審計管理工作,切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),層層落實責(zé)任,確保財務(wù)審計工作質(zhì)量,提高財務(wù)管理工作水平。